审 计 论 文 更多内容
 预算执行审计的深化思考   (2007-5-12)
 试述电算化环境下的审计方法   (2007-1-5)
 浅谈政府采购审计的“四要素”   (2005-9-14)
 创造有利于“内部审计准则”贯彻实施的良好环境   (2005-9-10)
 金融资产管理公司审计后的几点思考   (2005-8-30)
 加强银行业内控制度监管工作的对策   (2005-8-17)
 发挥内审职能作用 保障央行稳健运行   (2005-8-17)
 充分发挥主审人在内部审计中的作用   (2005-8-17)
 做好经济责任审计 促进干部廉政勤政   (2005-8-17)
 职业化:内部审计发展的必然选择   (2005-8-15)
  审 计 案 例 更多内容
 鱼塘标准化 农民收益大   (2007-5-12)
 罔顾政策法规,挪用住房公积金近两千万元   (2006-12-14)
 287万元房改资金追回记   (2006-12-14)
 “天衣无缝”也难过审计关——浙江省宁海县审计局查处某出纳等人贪污案始末   (2006-12-14)
 镇政府委托审计 举报人埋单   (2005-9-7)
 政府采购招投标存在十大“黑洞” 扰乱竞争秩序   (2005-8-8)
 大案主角冯明昌:74.5亿危险游戏的失败者   (2005-5-12)
 千万贷款转手4公司 资金旅行敲响银行内控警钟   (2005-5-11)
 实 物 盘 存 法   (2005-5-10)
 抓 住 细 微,顺 藤 摸 瓜   (2005-5-10)
  审 计 技 巧 更多内容
 审前应看三张表   (2007-7-30)
 审计抽样与舞弊审计关系分析   (2007-7-30)
 如何进行工程造价审计   (2007-7-30)
 计算机审计质量控制三步骤   (2007-3-12)
 工程结算舞弊与审计技巧   (2007-3-12)
 改进地方财政预算执行审计工作的思考   (2007-3-12)
 防范工程项目收支不规范核算的几点措施   (2006-12-14)
 会计集中核算审计怎样应对   (2005-10-12)
 应重视行政事业单位往来账存在的问题   (2005-12-19)
 从审计案例看注册会计师法律责任   (2005-10-10)
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